职位要求
岗位职责:
1.开展集团内部审计的组织工作,参与制定年度和季度审计工作计划;
2.建立、健全集团内部审计管理体系,完善内部审计制度、流程等规范性文件;
3.实施内部审计工作,收集审计证据,整理和编制审计工作底稿,出具审计报告;
4.对审计项目实施中的审计发现,及时提出整改建议并推动、监控整改进程;
5.参与内部控制评价工作,研究分析并认定内部控制缺陷,并提出有关管理建议;
6.领导交代的其他相关工作。
任职要求:
1.大学本科以上学历,审计、财务等相关专业,有注册会计师资格证优先;
2.4年以上公司审计经验,熟悉大中型企业规范管理要求;
3.掌握企业内部审计及风险管理、流程控制等方面专业知识并有丰富的实践经验;
4.具备良好的沟通、组织和团结协作能力,分析判断能力强,抗压能力强;
5.具备敏锐的洞察力与风险意识,有良好的职业道德素养,工作责任心强;
6.熟练使用office办公软件,有较强的写作能力。